Créer une LLC au USA

la structure idéale pour entreprendre en toute simplicité

Pourquoi créer votre LLC au État-Unis

Valider mon projet avant création
Cet outil ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal personnalisé.Il permet d’identifier si votre projet comporte des risques structurels avant immatriculation.
Audit pré-création – Décision société
⚠️ Alerte
Une création de société dans un pays différent de votre résidence fiscale entraîne fréquemment des risques de requalification si la structure n’est pas correctement analysée en amont.
⚠️ Alerte
Lorsque l’activité est déjà en cours ou qu’une société est déjà immatriculée, certaines décisions deviennent complexes à corriger sans coûts juridiques ou fiscaux supplémentaires.
⚠️ Point d’attention
Lorsqu’une création de société est envisagée dans un délai court, les décisions sont souvent prises sous contrainte de temps. Cela augmente le risque d’erreurs difficiles à corriger après immatriculation.
Validation préalable requise (2 minutes)

Créer une LLC aux États-Unis, et plus précisément dans l’État du Delaware, offre des avantages majeurs sur les plans fiscal, juridique et stratégique. Reconnue comme l’une des juridictions les plus favorables aux entreprises, le Delaware séduit par sa législation souple, sa fiscalité attractive, et le haut niveau de confidentialité qu’il garantit aux dirigeants.

Le cadre juridique y est stable, fiable et pro-business, ce qui en fait un choix stratégique pour tout entrepreneur cherchant à structurer une activité internationale ou optimiser ses flux offshore. Créer une société de droit US dans le Delaware, c’est accéder à un écosystème reconnu mondialement, tout en bénéficiant de procédures simples et rapides.

Ces dispositifs rendent cette structure particulièrement attractive pour les PME, indépendants, freelances ou investisseurs qui opèrent à l’échelle mondiale. C’est une solution souple, légale, et redoutablement efficace pour structurer son entreprise a l’étranger tout en conservant une image sérieuse.

Chez WizeCounsel, nous vous accompagnons de A à Z dans la création de votre entreprise aux État-Unis. Grâce à notre partenaire local et notre expérience terrain, vous bénéficiez d’un service complet : rédaction des statuts, obtention de l’EIN, conseils fiscaux personnalisés, domiciliation professionnelle, adaptée à votre profil.

Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une structure déjà établie cherchant à s’internationaliser, Cette forme juridique américaine est un levier puissant pour concrétiser vos ambitions, tout en optimisant votre fiscalité dans un cadre conforme et sécurisé.

Quels types d’activités sont adaptées pour les État-Unis ?

Créer une entreprise aux État-Unis peut être une opportunité stratégique pour de nombreuses activités internationales. Toutefois, comme pour toute structure a l’étranger, il est essentiel de s’assurer que la nature de votre activité est compatible avec les règles locales et avec l’objectif recherché : optimisation fiscale, flexibilité juridique ou internationalisation.

E-commerce et services en ligne : Vous vendez à l’international, sans stock physique aux État-Unis ? cette structure permet de bénéficier d’un cadre fiscal allégé

Consulting, coaching : Si vous exercez sans bureau fixe, cette structure est idéale pour facturer vos clients partout dans le monde

Gestion d’actifs :Cette structure peut accueillir des flux issus d’investissements, de royalties ou de dividendes étrangers.

Un cadre fiscal avantageux pour entreprendre sans pression

En matière fiscale, les avantages sont clairs :

Pas d’impôt sur les bénéfices réalisés hors des États-Unis

Pas de TVA fédérale sur les prestations internationales

Aucune taxe sur les dividendes étrangers

0 %

IS

0 %

TVA

0 %

Dividendes

Création de LLC aux États-Unis

1 700,00€ T.T.C

Procédure administrative structurée

  • Constitution de la LLC (État défini)
  • Dépôt administratif auprès de l’État concerné
  • Mise en place du Registered Agent
  • Demande de EIN
  • Adresse légale
  • Adresse légale administrative
  • Coordination administrative liée à l’ouverture du compte bancaire
  • Suivi du dossier jusqu’à la finalisation de la création
  • Un point d’information structuré (format et contenu définis)

Services non inclus – LLC (indispensable)

Ne sont expressément pas inclus :

  • Optimisation fiscale internationale
  • Stratégies « 0 tax » ou assimilées
  • Analyse de résidence fiscale personnelle
  • Comparaisons entre plusieurs juridictions
  • Accompagnement stratégique global
  • Suivi post-création hors cadre défini

Prestations complémentaires (en option)

  • Consultation stratégique dédiée (90 min)
  • Support étendu & questions encadrées (durée définie)
  • Traitement prioritaire du dossier
LLC, wizecounsel, usa, offshore
Valider mon projet avant création
Cet outil ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal personnalisé.Il permet d’identifier si votre projet comporte des risques structurels avant immatriculation.
Audit pré-création – Décision société
⚠️ Alerte
Une création de société dans un pays différent de votre résidence fiscale entraîne fréquemment des risques de requalification si la structure n’est pas correctement analysée en amont.
⚠️ Alerte
Lorsque l’activité est déjà en cours ou qu’une société est déjà immatriculée, certaines décisions deviennent complexes à corriger sans coûts juridiques ou fiscaux supplémentaires.
⚠️ Point d’attention
Lorsqu’une création de société est envisagée dans un délai court, les décisions sont souvent prises sous contrainte de temps. Cela augmente le risque d’erreurs difficiles à corriger après immatriculation.
Validation préalable requise (2 minutes)

Comparatif fiscal : LTD vs LLC vs LDA vs France

Angleterre

Impôts sur les bénéfices

19 % quel que soit le bénéfice, avec une possible réduction à 0 % via l’Agency Agreement Law (optimisation entre 80 % et 90 % des revenus).

Charges sociales

Pas de charges patronales obligatoires en l’absence de salariés. En dessous de 702 £/mois, aucun prélèvement. Entre 702 £ et 3 863 £ : taux de 12 %. Au-delà de 3 863 £ : taux réduit à 2 %. Aucune cotisation minimum pour le dirigeant non salarié.

Taux de TVA légal : 20 %

Déclaration mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Principe de TVA collectée et déductible.

Dividendes

0 % d’impôt sur les dividendes (versés hors UK).

Autres avantages

• Aucun capital social requis • Création en 48h • Procédure simplifiée • Statut très flexible • Idéal en combinaison avec des holdings ou structures a l'étranger

État-Unis

Impôts sur les bénéfices

Si 100 % de l’activité est réalisée hors États-Unis : aucune imposition fédérale.

Charges sociales

Aucune cotisation sociale si vous n’avez ni salarié ni activité aux États-Unis. Le dirigeant n’est pas soumis au revenu social local. Pas de SMIC fédéral, liberté totale sur les niveaux de rémunération.

Taux de TVA légal : 0 %

Pas de TVA au niveau fédéral. Les ventes de biens/services hors État-Unis ne sont pas soumises à une taxe locale. Attention aux règles locales si vous vendez à des clients américains.

Dividendes

0 % d’impôt sur les dividendes

Autres avantages

Aucun capital requis • Création rapide • Procédure 100 % en ligne • Pas de déclaration de début d’activité obligatoire • Démarrage dès réception de l’EIN • Pas de bureaucratie • Structure reconnue pour sa stabilité et sa flexibilité • Idéal en combinaison avec des stratégies internationales optimisées

Portugal

Impôts sur les bénéfices

Si le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000,00€ : 17% / Si le chiffre d’affaires est supérieur à 50 001,00€: 20%

Charges sociales

Pour le salarié: 11% / Pour l’entreprise: 34%. Pour les salarier au-dessus du SMIC (820,00€ brut), l’employeur devra payer l’impôt sur le revenu du salarié

Taux de TVA légal : 23 %

Déclaration trimestrielle. TVA collectée et déductible selon le régime réel.

Dividendes

Impôts sur les dividendes : 28 %

Autres avantages

Bureaucratie et administration similaire a la France ou la Belgique ou encore l’Espagne. • Capitale requis minimum 500,00 euros • Délais de 15 jours pour faire la déclaration de début d’activité après délivrance de l’extrait KBIS par le registre du commerce (travail du comptable) • Entreprise basée en Europe et régie par les lois et décrets européens (ce qui peut être un avantage) • Délais pour constituer une entreprise de droit portugaise environ 3 semaines • Pays crypto friendly

France

Impôts sur les bénéfices

Taux standard de 25 %. Taux réduit de 15 % possible pour certaines PME sous conditions.

Charges sociales

Pour les salariés : charges entre 20 % et 25 % du brut (salarié) + 40 % à 45 % (employeur). En 2024, au-delà de 1 747,20 €/mois : le dirigeant employeur est soumis au prélèvement à la source.

Taux de TVA légal : 20 %

Déclaration trimestrielle. TVA collectée et déductible selon le régime réel.

Dividendes

Impôts sur les dividendes : 30 %

Autres avantages

• Bureaucratie importante • Délais d’immatriculation parfois longs • Capital social minimum : 1 € (en théorie) • Avantage : société de droit européen, régie par les directives UE • Bonne image bancaire et administrative (utile pour certains projets)